10月31日,赤壁城发集团财务部召开专题会议,围绕“凭证互审”和“巡查整改”两项重点,推动形成“审查——反馈——整改——提升”的闭环管理机制,将纪检监督要求有机融入财务日常工作,助力集团筑牢财务安全屏障。

针对会计凭证审核中“自审自核易疏漏”的问题,集团财务部创新推行“交叉互审、分级复核”机制,打破岗位界限,按业务板块组建互审小组,采取“一对一交叉查、多对一重点审”方式,对大额支付、费用报销、合同履约等重点领域凭证进行全面核查,并建立问题清单与整改台账,确保凭证规范、真实、可追溯。部门负责人明确,将把互审及整改情况纳入日常监督,通过不定期抽查与专项督查,切实守好资金、核算与合规关口。
特约通讯员:王丽燕
通讯员:王思佳
一审/编辑:舒勤
二审:吕蓉
三审:汪仁敏
                            
            
        
            
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